제266회 서울특별시 영등포구의회(제2차 정례회)
행정위원회회의록
제5호
서울특별시 영등포구의회
일 시 : 2025년 12월 5일 (금)
장 소 : 영등포구의회 제1소회의실
의사일정
1. 2026년도 예산안[영등포구시설관리공단ㆍ영등포문화재단ㆍ영등포구미래교육재단 소관]
심사된 안건
1. 2026년도 예산안[영등포구시설관리공단ㆍ영등포문화재단ㆍ영등포구미래교육재단 소관](영등포구청장 제출)
(10시 03분 개의)
성원이 되었으므로 제266회 영등포구의회 2025년도 제2차 정례회 행정위원회 제5차 회의를 개회하겠습니다.
먼저 의사일정에 들어가기 전에 한 말씀만 드리도록 하겠습니다.
어제 기습폭설로 인해서 또 제설작업을 밤새도록 해 주신 우리 공무원들께 감사하다는 말씀을 드리겠습니다.
시설관리공단 같은 경우에는 또 현장에서 근무하시는 분들이 많습니다. 오늘 주민분들 안전을 위해서 조금 더 안전에 기해 주시고 잘해 주셨으면 좋겠습니다.
1. 2026년도 예산안[영등포구시설관리공단ㆍ영등포문화재단ㆍ영등포구미래교육재단 소관](영등포구청장 제출)
(10시 04분)
오늘 회의에서는 영등포구 시설관리공단, 영등포문화재단 및 영등포구미래교육재단 소관 2026년도 예산안을 심사하도록 하겠으며, 심사는 시설관리공단, 문화재단, 미래교육재단 순으로 하겠습니다.
먼저, 시설관리공단 이사장께서는 영등포구시설관리공단 예산안에 대하여 제안설명하여 주시기 바랍니다.
주민의 복리증진과 지역발전을 위하여 노고가 많으신 양송이 행정위원회 위원장님과 위원님들께 진심으로 감사드립니다.
이번 제266회 영등포구의회 제2차 정례회에 제출한 시설관리공단 2026년도 일반ㆍ특별회계 세입세출예산안 주요 편성내역에 대하여 제안설명드리겠습니다.
먼저 세입예산 부분입니다.
시설관리공단 총 세입예산은 2025년 202억 800만원 대비 3.7% 증가한 208억 1,600만원을 편성하였습니다.
그중 일반회계는 98억 5,200만원이며, 특별회계는 109억 6,400만원입니다.
먼저 일반회계 부서별 세입 편성내역입니다.
제1스포츠센터부는 전년 대비 1,400만원 증가한 38억 4,500만원으로, 사업운영 수입이 증가하였기 때문입니다.
제2스포츠센터부는 전년대비 11억 2,200만원이 증가한 40억 4,700만원입니다.
주요 증감요인으로 대림3유수지 종합체육시설 신규 수탁에 따라 사업운영 수입 13억 100만원을 신규 편성하였고, 제2스포츠센터 수영장 공사에 따른 운영기간 축소로 1억 7,900만원이 감소하였습니다.
공공여가부는 전년 대비 3억 5,400만원이 증가한 14억 8,300만원으로, 여의도 브라이튼 공공체육시설 신규 수탁에 따라 사업운영 수입 3억 4,200만원을 신규 편성하였습니다.
주차관리부는 전년 대비 3,400만원이 증가한 1억 2,200만원으로 현수막게시대 추가 설치에 따른 수입 증가요인을 반영하였습니다.
주차사업부는 전년 대비 4,800만원이 감소한 3억 5,300만원으로 영등포동 공공복합센터 내 월정기주차 운영 불가, 입주시설인 영중종합사회복지관 이용 인원 정체를 감안하여 주차장 운영수입 감소분을 반영하였습니다.
다음은 특별회계 세입예산 편성내역입니다.
주차사업부는 전년 대비 6억 5,000만원이 감소한 86억 2,800만원으로, 노상주차면 24면 감소 및 토요일 무료개방 시행, 노외주차장 감면 대상 증가에 따른 운영수입 감소분을 반영하여 계상하였습니다.
주차관리부는 전년 대비 2억 1,800만원이 감소한 23억 3,500만원으로, 거주자우선주차 무단주차 예고제 및 문자 알림 서비스 시행, 지역 경제 활성화를 위한 견인 단속 완화 및 유예 조치에 따라 주차요금 및 견인보관소 수입 감소분 2억 1,800만원을 반영하여 계상하였습니다.
다음은 세출예산입니다.
총 세출예산은 2025년 251억 6,700만원 대비 14.6% 증가한 288억 4,900만원을 편성하였습니다.
그중 일반회계는 179억 1,100만원이며, 특별회계는 109억 3,800만원입니다.
먼저, 일반회계 부서별 세출 편성내역입니다.
제1스포츠센터부는 전년 대비 9억 8,900만원 증가한 70억 1,900만원으로 각종 시설유지 교체비와 가스, 전기, 수도 등 공공요금 인상분을 반영하고, 신길책마루문화센터 체육시설 운영비 9억 2,600만원이 증가했기 때문입니다.
제2스포츠센터부는 전년 대비 23억 3,300만원이 증가한 63억 2,200만원으로, 주요 증감요인으로 대림3유수지 종합체육시설 신규 수탁에 따라 사업운영비 23억 9,600만원이 증가하였고, 제2스포츠센터는 수영장 휴관기간을 반영하여 6,300만원을 감액 편성하였습니다.
공공여가부는 전년 대비 6억 2,700만원 증가한 41억 1,900만원으로 이는 여의도 브라이튼 공공체육시설 신규 수탁에 따라 사업비 5억 8,100만원을 신규 계상하였기 때문입니다.
주차관리부는 전년 대비 300만원 감소한 4,100만원을 편성하였습니다.
주차사업부는 전년 대비 2,900만원 증가한 4억 900만원으로 각종 시설유지 및 공공요금 인상분을 반영하였습니다.
다음은 특별회계 세출예산 편성내역입니다.
공단 본부는 전년 대비 2억 400만원 증가한 34억 1,800만원으로 안전감사실 5억 7,100만원, 경영기획부 12억 7,400만원, 경영지원부 15억 7,200만원입니다.
주요 증가사유로는 전산장비 유지보수 및 보안시스템 설치비 1억 2,200만원, 직원 복리후생비 4,100만원이 증가하였습니다.
주차사업부는 전년 대비 1억 6,800만원이 감소한 52억 8,500만원으로 토요휴무제 및 무인시스템 확대로 인건비 1억 8,900만원이 감소하였고, 월정기 주차프로그램 개발비 2,200만원, 시설안전개량비 2,300만원이 증가되었습니다.
주차관리부는 전년 대비 3억 2,800만원 감소한 22억 3,400만원으로 효율적 인력 운영에 따른 인건비 2억 3,100만원 감소하였고, 견인보관소 장애인용 키오스크 설치 및 유지보수관련 비용으로 4,200만원이 증가하였습니다.
이상으로 2026년도 세입세출예산안에 대한 설명을 마치겠습니다.
존경하는 행정위원회 양송이 위원장님! 그리고 위원님 여러분!
아무쪼록 2026년도 공단 운영사업의 원활한 추진을 위하여 본 예산안이 원안대로 가결될 수 있도록 위원님들의 적극적인 협조를 부탁드리면서 이상 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
다음은 전문위원의 검토보고를 듣도록 하겠습니다.
영등포구청장이 제출한 영등포구시설관리공단 2026년도 예산안에 대한 검토 내용을 보고드리겠습니다.
먼저 1쪽부터 2쪽의 경과, 제안이유, 사업운영계획, 공단 예산안 규모는 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
3쪽입니다.
영등포구시설관리공단 소관 2026년도 세입예산은 전년도 대비 3.0% 증가한 208억 1,619만원이 편성되었고, 세출예산은 전년도 대비 14.63% 증가한 288억 4,973만원이 편성되었습니다.
자세한 세입세출 증감내역은 검토보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
7쪽 검토의견입니다.
공익성과 수익성을 둘 다 추구해야 하는 영등포구시설관리공단은 시스템 업그레이드, 노후시설 개보수 등을 통해 고객 서비스 만족을 제고하기 위하여 노력하고 있고, 지속적인 환경 개선으로 사업수지 개선을 도모하고 있습니다.
대림3유수지 종합체육시설과 여의도 브라이튼 조성으로 올해 운영수입 증가가 기대되는 반면, 이에 따른 운영비 확대도 불가피할 것으로 보입니다.
더불어 공단의 경영수지 적자는 2025년 49억, 2026년 80억 규모로 지속되고 있으며, 이 부족분은 구청의 대행사업비 전출금으로 충당하고 있으므로, 향후 구 재정 여건의 불확실성을 고려할 때 자체적인 수입 증대 방안을 마련해야 할 필요성이 있다고 판단됩니다.
이상으로 검토보고를 마치겠습니다.
(검토보고서는 부록에 실음)
먼저, 시설관리공단 세입예산안부터 심사하겠습니다.
공단 예산안 책자 11쪽 사업운영 수입 명세서에 대해 질의하여 주시기 바랍니다.
(거수하는 이 없음)
15쪽 수입예산총괄표에 대해 질의하여 주시기 바랍니다.
(거수하는 이 없음)
더 이상 질의하실 위원이 안 계시면 시설관리공단 세입예산안 심사를 마치고, 계속해서 시설관리공단 세출예산안을 심사하겠습니다.
먼저, 제1스포츠센터부 제1스포츠센터 세출예산안 42쪽에서 49쪽 질의해 주시기 바랍니다.
(거수하는 이 있음)
이규선 위원님 발언해 주십시오.
45쪽 하단부에 수선유지교체비가 되어 있습니다. 여기에 보면 수선유지비가 약 7,800만원 증액 편성되었어요. 이렇게 크게 증액 편성한 이유가 있습니까? 설명 바랍니다.
위원님께서 말씀하셨듯이 수선유지교체비가 한 7,800만원 정도 금년도 대비해서 증 됐는데요. 세부사항들이 있는 중에서 일부는 46쪽에 시설 검사비 부분이 지급수수료 예산 항목에서 이 수선유지교체비로 좀 이동한 부분에 의해서 한 1,200만원 정도 증 된 부분이 있고요.
그리고 47쪽에 보시면 큰 금액 중에서 우리 내년도부터는 부설주차장 부분을 갖다가 유료 및 통제관리 차원에서 무인주차관제 고도화시스템을 설치할 예정에 있습니다. 그게 사업비가 한 1,400만원 정도 신규 편성됐기 때문에 전체적으로 한 7,500만원 정도 증가된 부분에 사용이 됐습니다.
그러면 이사장님, 27년도는 어느 정도 편성될 건지 뭐 추계가 나오는 게 있습니까?
그래서 향후 하여간 효율적 관리와 또는 어떤 직무 조정을 통해서 최대한 세출 부분 비용을 절감하도록 노력하겠습니다.
(거수하는 이 없음)
다음은 제1스포츠센터부 신길책마루문화센터 세출예산안 50쪽에서 55쪽 질의해 주시기 바랍니다.
(거수하는 이 없음)
다음은 제2스포츠센터부 세출예산안 60쪽에서 64쪽 질의해 주시기 바랍니다.
(거수하는 이 있음)
임헌호 위원님 발언해 주십시오.
제2스포츠센터 보면 주차 문제가 좀 심각한 것 같은데 혹시 대안이나 그런 문제를 할 수 있는 방법이 있을까 한번 여쭤보고 싶습니다.
그래서 저희들이 일단은 내년도에 기존에는 관리가 안 됐던 부설주차장 부분을 관제시스템을 다 설치해서 이용시간을 통제하거나 회원이 아닌 차량들은 이용을 관리할 수 있도록 그런 부분들을 지금 내년에 시스템 설치를 통해서 조금은 순환을 높이는 방식으로 추진할 예정에 있고요.
또 하나는 인근에 민간시설 또는 준공공시설 쪽 부분, 화재센터라든가 인근의 지식산업센터 같은 쪽 민간시설 부분의 유휴 주차공간을 저희들이 개방 형태로 활용해서 그쪽 부분으로, 제일 주차가 혼잡한 시간 때가 아침 출근 시간 전후 부분이거든요. 그래서 그런 시간만이라도 분산할 수 있는 방안들을 지금, 관련 부분을 검토해서 추진할 예정에 있습니다.
이상입니다.
(거수하는 이 있음)
최봉희 위원님 발언해 주십시오.
주차는 주로 시설관리공단에서 하는 것도 있고, 주차문화과도 하잖아요? 저희, 주차 문제에 대해서는?
그리고 또 하나는 저희들이 관리하는 시설 부분에 부설주차장은 주로 시설 이용하시는 고객들이 이용하는 시설들인데 그런 부설주차장 관리하는 부분이 있습니다.
그런데 이 주차를 쉽게 말하면 생각공장 같은 데 있잖아요? 그런 데 아니면 학교라든가 이런 데를 우리 시설관리공단에서 뭔가 이렇게 해서 주차를 야간이라도 할 수 있는 공간이 있는 건지 아니면 그런 건 고민 안 해 보셨어요?
좀 전에 임헌호 위원님께서 말씀하셨듯이 특히 일반적인 주차의 부분은 구하고 같이 정책적인 부분으로 확보를 해야 되는 부분인 거고요. 우리 시설 이용에 따른 주차 차량 때문에 인근 아파트나 주민들이 불편해하는 부분들을 조금 완화하기 위해서, 좀 전에 답변드린 대로 부설주차장 관리 체계 시스템을 구축해서 순환도를 높이고, 또 하나는 시설 인근에 있는 민간 개방이 가능한 그런 대형, 좀 큰 건물들하고 소통을 해서 개방할 수 있는 특정 시간대라도 그렇게 제한적으로라도 할 수 있는 부분들을 추진해서 할 예정에 있습니다.
이상입니다.
(거수하는 이 있음)
김지연 위원님 발언해 주십시오.
지금 이제 제1스포츠센터 그리고 제2스포츠센터 또 앞에 신길책마루문화센터 다 같이 그냥 한 가지 질문드리려고 하는데요.
수영이라든지 아쿠아로빅과 관련해서 수요가 굉장히 많습니다. 그래서 대기자도 많고 기다리시는 분들도 많은 것 같은데 같이 이렇게 편성이 되어 있는데, 이 지원을 하시고 양쪽에 다 이렇게, 뭐라 그럴까요? 대기를 걸어놓으시고 둘 다 하는 이런 거는 서로 상호간에 회원, 뭐랄까요? 정보가 교류가 되나요?
그러다 보니까 어떤 곳에서는 월수금으로 어떤 곳에는 화목하면 일주일 동안 내내 이제 수영을 하실 수 있으니까 그런 부분에 따라서 양쪽에 다 중복해서 이용하시는 분들이 있다. 그러니 한 군데도 이용 못 하는 사람에 대한 어떤 형평성 부분의 문제가 저희들한테도 접수가 돼서 현황 파악을 했는데 책마루까지 포함해서 한 7,000명 정도, 대략 수영 관련 인원이 그런데. 저희들이 시설별로 크로스체크를 해가지고 봤더니 많지는 않습니다. 그러니까 지금 말씀하신 부분의 한 67분 정도. 전체 1센터 한 3,000명, 2센터 한 3,000명, 조금 차이는 있지만 책마루 한 1,500에서 2,000명. 그 인원 전체 중에서 2개 시설을 그런 형태로, 좀 전에 말씀드린 형태로 이용하시는 분은 저희들이 확인을 해보니 한 67분 정도. 그러면 프로테이지 따르면 굉장히 적은 부분이라서, 저희들이 그거를 크로스체크하려면 현재 시스템에서는 불가하고요. 별도로 각각의 시설별 접수할 때 크로스체크해서 제한을 할 수 있는 부분인 별도의 시스템을 구축을 해야 되는 부분입니다.
이게 지금 각각의 접수 시스템이 따로 있…….
지금 현재 건축 공사는 거의 연말이면 다 끝나는 부분이고, 다만 이제 그런 쪽 일부 부분만 남아있어서…….
그리고 본 위원이 일전에 장애인 우선 사용과 관련한 내용들, 일전에 국민권익위와 관련해서 우리가 체육시설은 장애인전용 시설은 없지만 또 장애인분들이 신청하시고 이용하시는 데 불편함이 없이 할 수 있도록, 체육시설이, 그렇게 하는 조례를 개정하기도 했는데 그 부분과 관련해서 지금 예산, 차년도에 예산 투입된 부분은 어떻게 확인할 수 있을까요?
다만 그분들 입장에서는 일반인과 장애인 분들, 현재는 같이 신청해서 같이 이용하는 부분이다 보니 전체적으로 강의나 이런 것들이 조금은 약간의 편차가 있다 보니 그게 좀 어려운 부분이 있었던 부분이 있습니다.
그래서 저희들이 모든 그 수영장에, 그 시설, 시설에…….
같이, 이제 장애인 반 별도로 만드는 것도 하나의 방법이긴 하지만 통합해서 운영할 때도 불편함이 없으신지를 꼭 체크하고 그 부분에 대해서 예산이 필요하다면 그거는 배정이 돼야 될 것 같습니다.
그래서 그런 내용들이 있으면, 어떤 뭐 민원사항이나, 일전에는 시각장애인 분의 신청과 관련된 부분이었던 거로 기억하거든요.
(거수하는 이 없음)
다음은 대림3유수지 종합체육시설 예산안 66쪽에서 70쪽 질의해 주시기 바랍니다.
(거수하는 이 없음)
다음은 공공여가부 배드민턴체육관 세출예산안 74쪽에서 78쪽 질의해 주시기 바랍니다.
(거수하는 이 있음)
최봉희 위원님 발언해 주십시오.
공공여가 분에 대해서 좀 증액이 많이 됐잖아요? 그렇죠? 공공여가 분이.
이상입니다.
(거수하는 이 있음)
신흥식 위원님 발언해 주십시오.
그런데 지금 이 공사가 5개월 정도 해서 이제 운영을, 공사를 하면 이제 운영을 못 하는 거 아니에요?
내년 하여간 2월 정도에는 좀, 어쨌든 이용 지금 하셨던 분들이 많이 좀 빠른 완공을, 이용을 하고 싶어 하시니까 최대한 계획대로 일정을 마쳐가지고 운영을 하도록 하겠습니다.
이상입니다.
(거수하는 이 있음)
김지연 위원님 발언해 주십시오.
다목적 배드민턴체육관에 대해서 주민들이 굉장히 잘 이용하고 계시잖아요.
그 조명이 어둡다라는 내용이 이제 반영이 돼서 차년도에 조명 유지보수 비용이 추가로 된 거죠?
(거수하는 이 없음)
다음은 공공여가부 클라이밍경기장 세출예산안 79쪽에서 82쪽 질의해 주시기 바랍니다.
(거수하는 이 없음)
다음은 공공여가부 야외체육시설 세출예산안 83쪽에서 86쪽 질의해 주시기 바랍니다.
(거수하는 이 있음)
김지연 위원님 발언해 주십시오.
야외체육시설, 이제 안양천이라든지 체육시설, 뭐 양평누리체육공원 이쪽에 관리해 주시고 계신데 세부 항목들 보면 우리 육상트랙이라든지 이런 쪽 있잖아요?
보행, 그러니까 시설 내에 같이 부대로 같이 곁들인 트랙들은 저희들이 하는데 일반, 예를 들어서 마라톤 대회라든가 걷기 대회 하는 보행로 그런 것들은 관리를 이제 치수과에서 합니다.
큰 틀에서는 지금 수선유지 교체비, 이 수선유지비 전체 예산 부분을 포괄해서 저희들이…….
바뀌려고 준비를 하고 있는 거 알고 계시죠, 문화체육과 쪽에서?
그래서 지금 편성이 그런 거를 또 맞춰갈 수 있게끔 편성이 잘 되어 있는지 한번 좀 체크를 부탁드리겠습니다. 이제 기존…….
(거수하는 이 있음)
최봉희 위원님 발언해 주십시오.
지난여름에는 사실 비가 막 홍수가 넘칠 정도로는 안 왔잖아요? 그래서 그 골프장이라든가 파크골프라든가 또는 어른들이 좋아하시는, 그 뭡니까? 이 조그만 공 가지고 하는 게 뭐지, 갑자기 생각이 안 나네. 게이트볼, 그래. 게이트볼 같은 것을 하는데 거기에 시설보수라든가 이런 것들을 어느 정도의 예산으로 잡아놓으셨는지 궁금합니다.
거기에 한번 전수조사, 아니 그러니까 조사해보셨어요? 이렇게 잠겨 있다거나 또는 쓸 수가 없을 정도는 돼야 이걸 바꿀 거 아니에요, 교체할 거 아니에요? 그렇죠?
저희는 85쪽에 어쨌든 간에 7,100만원 정도 해서 전체 야외체육시설 수선유지비라는 항목으로 합니다. 그래서 몇몇 위원님께서 말씀하셨지만 충분하지는 않지만 어쨌든 간에 그 범위 내에서 최대한 이용 불편이 없도록 관리를 잘할 예정에 있고요.
또 말씀하신 대로 특별한 재해라든가 다른 사안들이 발생해서 하게 되면 구하고 협의를 통해서 뭐 예비비를 편성해서 쓴다든가 추경해서 쓴다든가 그런 부분은 또 시의적절하게 판단해서 추진하도록 하겠습니다.
오히려 구로나 양천보다는 영등포가 깨끗해야 된다는 소리가 돌아야 하는데 그런 거는 별로 못 들은 것 같아요.
그래서 그거를 우리 시설관리공단에서 잔디라든가 이런 거 하는 것도 중요하지만 그 주위에 있는 것들을 같이 다른 과하고도 협업해서 같이 잘 주민들이 불편하지 않게 했으면 좋겠어요.
특히 체육시설, 게이트볼도 마찬가지인데, 시설 내 공간에 잡초들이 자랄 때 좀 시의적절하게 관리가 안 된다는 사안들이 현장에서 있었어서 내년부터는 그렇게 잘 관리하도록 하겠습니다.
이상입니다.
다음은 공공여가부 여의도 브라이튼 세출예산안 87쪽에서 89쪽 질의해 주시기 바랍니다.
(거수하는 이 있음)
신흥식 위원님 발언해 주십시오.
지금 거기 공공체육시설을 수탁을 받죠?
(웃음소리)
본 위원은 1개월 채 못 돼서 한번 가봤는데 원래 당초 23년도에 개관하게끔 돼 있었는데 구청장님의 방침을 두 번을 변경을 시켜서 이렇게 허송세월을 2년을 보냈어요, 결국은 3년 보낸 거나 마찬가지인데.
그래서 지금 구청장님의 정책 혼선으로 인해서 공실료를 24년도까지는 신영 측에서 이렇게 쭉 자기들이 부담해 주겠다고 했는데 25년도 1월달부터 전혀 공실료 자체를, 공공을 모든 주민들한테 이익을 주지 못하면서 공실료를 지금 한 예상하기로는 3억 5∼6,000 예산 낭비를 시켰다라고 본 위원은 생각을 하는데, 지금 11월달에 개관 예정에서 1∼2월달로 또 미루고 하는데 상당히 좀, 1달 전에 가봤을 때는 과연 2월달에도 이게 개관이 될까 싶어요, 상황이 돌아가는 게.
그런데 지금 체육시설을 우리가 수탁을 받아가지고 운영을 할 거 아닙니까?
그러니까 기존에 이런 표현을 썼는데 일반직, 사무나 전체적인 행정을 하는 인력이 1명이고요. 나머지 3명은 무기 계약직 형태로 해서 센터 관리라든가 또는 프로그램실들 관리, 그런 부분으로 해서 지금 3명을, 총 4명을.
예약 시스템 그리고 이용 고객들 관리 이런 차원으로 쓰는 거고요. 외부강사는 별도로 저희들이 강사비 쪽으로 편성을 했습니다.
저도 하여간 예전에 갔을 때하고 현재하고 어떻게 좀 많이 바뀌었나…….
다음은 공공여가부 청소년독서실 세출예산안 91쪽에서 94쪽 질의해 주시기 바랍니다.
(거수하는 이 없음)
다음은 공공여가부 구립아동돌봄시설 수탁 대행사업 세출예산안 95쪽에서 96쪽 질의해 주시기 바랍니다.
(거수하는 이 없음)
더 이상 질의하실 위원이 안 계시면 공공여가부 구립아동돌봄시설 수탁 대행사업 세출예산안 심사를 마치고, 계속해서 안전감사실 세출예산안을 심사하겠습니다.
99쪽에서 101쪽 질의해 주시기 바랍니다.
(거수하는 이 없음)
더 이상 질의하실 위원이 안 계시면 안전감사실 세출예산안 심사를 마치고, 계속해서 경영기획부 세출예산안을 심사하겠습니다.
105쪽에서 108쪽 질의해 주시기 바랍니다.
(거수하는 이 있음)
김지연 위원님 발언해 주십시오.
106페이지에 홈페이지 장애인 웹접근성 인증, 이거는 매년 인증하시는 건가요?
이상입니다.
(거수하는 이 있음)
이규선 위원님 발언해 주십시오.
107쪽 중간 부분 수선유지교체비 되어 있습니다.
우리 경영기획부는 수선유지비가 전반적으로 증액이 좀 많이 됐습니다, 그렇죠?
위원님께서 말씀하신 부분 중에서 주요 증가 6,600만원이 내년도에 더 증이 됐는데요.
일단은 한 1,700만원 정도 공단 대표홈페이지 유지보수비가 신규로 책정됐는데 이게 홈페이지가 구축이 되고 보증기간이 종료가 돼서 내년도부터는 신규로, 유상으로 유지관리부분, 그래서 한 1,700만원이 됐고요.
나머지 항온항습기라든가 UPS 그리고 생성형AI 유출방지 솔루션 부분이 새로 대략적으로 3,500만원 정도가 신규 편성됐는데요.
이거는 저희가 내년도에 별도로 저희들이 전용 전산실이 없습니다, 본부 사무실이 협소해서. 그래서 다행히 올해 개관된 신길책마루문화센터 부분의 일부 공간을 활용해서 별도의 전용 전산실을 설치할 계획에 있습니다. 그래서 그 전산실에 들어갈 기본 부대장치, 시설들을 내년도의 예산에 편성해서 설치, 운영할 예정으로 예산이 좀 증액됐습니다.
그래서 저희들이 본격적으로는 금년도부터 한 4개년, 5개년 계획을 잡아 하고, 금년과 내년도 부분에 많이 이루어지는 부분이 있고요.
제가 좀 전반적으로 관련 전산 시스템 부분에 대한 어떤 장기 플랜을 가지고 현재 저희들이 계획 수립을 해서 연차적으로, 이게 특정에 집중되지 않고 연차적, 체계적으로 할 수 있도록 지금 계획 수립 중에 있습니다.
그러면 신규 홈페이지는 방금 무상에서 유상으로 된다고 했잖아요, 그렇죠?
그러다 보니까 그런 부분 전체, 특히 홈페이지에 우리 기관을 홍보하는 차원보다는 시설 이용에 따른 사전 예약이라든가 온라인 예약 부분…….
(거수하는 이 있음)
최봉희 위원님 발언해 주십시오.
이상입니다.
(거수하는 이 있음)
김지연 위원님 발언해 주십시오.
큰 비용은 아닌데요. 지역신문 구독과 관련해서 현행과 관련된 자료 부탁드리겠습니다.
더 이상 질의하실 위원이 안 계시면 경영기획부 세출예산안 심사를 마치고, 계속해서 경영지원부 세출예산안을 계속 심사하겠습니다.
111쪽에서 115쪽 질의해 주시기 바랍니다.
(거수하는 이 있음)
이규선 위원님 발언해 주십시오.
113쪽 중간 정도에 보면 직원 휴양시설 이용료가 있습니다.
복리후생비를 강화해서 아마 직원분들 사기 진작에도 긍정적으로 보입니다. 그래서 시설관리공단 우리 이사장님, 본부장님과 함께 평소 직원 사랑을 느낄 수 있을 것 같습니다.
이 내용을 보면서, 직원 휴양소 확충 등 앞으로 직원 건강검진비 등 확대할 필요성이 있다고 본 위원은 생각하는데 어떻습니까?
또는 일하기 위해서는 어떤 건강관리라든가 중요성이 있는 부분이 있어서 저희들이 휴양소 이용료라든가 또는 다른 부분 쪽은 좀 유지를 하는데 특별히 내년도에는 좀 더 가족친화적인 어떤 후생복지사업 차원에서 출산격려비라든가 또는 직원 생일축하 부분 그리고 금년도에 아마 추경 때부터 이제 반영이 됐던 걸로 알고 있는데 예방접종비 그런 부분들을 금년도 본예산이 아닌, 본예산 부분에 반영이 안 됐던 부분들을 내년도에 신규로 편성해서 좀 직원들 후생복지라든가 사기진작을 위해서 준비를 했습니다.
단지 하는 게 항상 행정국에도 업무 질의 때, 이번에 행감 때도 마찬가지였지만 1,500여 명, 시설관리공단도 마찬가지이고 직원분들이 건강해야 영등포구가 행복하다고 항상 주장하고 있습니다. 왜냐, 그래야만 대민서비스가 좋아질 수 있으니까.
왜? 나름대로는 동 주민센터고 특히 1차적으로 부딪치고 있는 시설관리공단, 우리 대민들과 함께, 주민들과 함께 부딪치는 분들, 당연히 좋게 말하는 분도 있지만 당연히 조금 기분이 언짢으니까.
자, 쉽게 말해서 우리가 보건소 같은 경우 건강증진과, 예를 들어서 담배 피우는데 담배 누가 사준 것도 없는데 담배 피운다고 2인 1조가 사진 찍고 “10만원, 주민등록증 내십시오.” 하면 “아이고, 예, 그러십시오.” 아마 김형성 이사장님이랑 이의섭 본부장님 담배 안 피우지만, “예, 제가 담배 피웠습니다. 10만원 내야죠.” 이렇게 말하는 사람은 대한민국에 없을 겁니다. 거기다가 또 기분 언짢게 술도 한 잔 먹은 데다가 와 가지고 2인 1조가 사진 찍고, 이게 현재 정상적이라면 그렇게 해야 된단 말이에요. 보건위생과, 건강증진과 쪽에서는.
그러니까 예를 들어서 이야기했다시피 우리가 어쨌든 이런 부분에서는 직원들이 건강해야 됩니다. 그리고 어차피 앞으로 건강검진비든 직원 부분에, 우리가 영등포구청에도 본 위원이 이야기했지만 총무과에 옥○○ 계장이 정말 발품 팔면서 직원들이 한 단계, 물론 그런 부분에서는 최호권 구청장님께서 역량이 있기 때문에, 관심이 있기 때문에, 어디든지 우리가 1번이 말 그대로 직장에서는 사장이 나름대로는 관심이 있기 때문에 그런 부분을 총무과에서 알아보는 거지, 총무과에서 후생 차원에서 직원들 얘기해도 사장이라든지 회장이 “괜찮아, 뭐” 이렇게 하면 안 될 건데 총체적으로 같이 더불어 가야 되는 거니까.
이런 부분에서는 앞으로 건강검진비 등 직원 부분의 후생복지 차원에서 김형성 이사장님, 이의섭 본부장님께서 충분하게, 과감하게 그렇게 할 수 있을 것으로 생각되면서 저희 위원들도 이런 부분에서는 어떤 이야기를 하고 뭐 안 좋은 쪽으로, 네거티브 할 이유가 없다고 봅니다.
하여튼 총체적으로 직원들이 건강할 수 있도록 그렇게 지금처럼 관심 가져 주시기 바랍니다.
위원회 운영으로 1,800만원 편성하였어요. 이거 산출내역을 보면 위원회가 매달 개최하는데 좀 이에 대해서 한번 설명 바랍니다.
뒤쪽 114쪽 업무추진비(임원) 해서 1,800만원 편성하였어요.
이게 산출 내역을 보면 위원회가 매달 개최되는 걸로 되어 있는데 우리 보통 보면 위원님들도 구청 내의 어떤 심의기관인데 보통 서면으로 많이 하고 거의 하질 않는데 매달 아마 이렇게 1,800만원으로 되어 있는 것 같아요, 그렇죠?
업무추진비 이 부분에 한번 설명 바랍니다.
중간쯤에 말씀하시는 거죠?
기타 나머지 부분은 대략 1달에 16만 5,000원 범위 내에서 필요에 따라서 회의가 됐든, 이사회가 됐든 또는 기타 유관기관과의 업무 협의 차원이 있을 때 그런 부분에 사용하기 위해서 예산을 편성한 부분입니다.
예, 이상입니다.
(거수하는 이 있음)
최봉희 위원님 발언해 주십시오.
그, 여기도 지금 수선유지비, 교체비가 있어요. 그렇죠? 한 20만원 정도. 보니까.
이상입니다.
(거수하는 이 있음)
김지연 위원님 발언해 주십시오.
일단은 선배 위원님께서도 말씀하셨지만 지금 추가로 복리후생비가 출산격려, 생일축하, 예방접종비 이렇게 우리 구청 다른 공무원 직원 분들이 받는 거 동일하게 지급이 되는 건 거죠?
또 지금 노사협의 관련된 부분에서 지금, 기존에도 한번 제가 한번 체크해본 적은 있지만, 정년연장과 관련된 내용들이 좀 이제 계속 오가고 있는 것 같아요, 그런 내용들.
그래서 뭐 이제 여기에 당연히 아직 교섭 내용이 있지는 않기 때문에, 그런 것들에 대한 준비도 좀 이뤄지고 있나요? 전체적인 분위기잖아요? 공무직 정년연장이.
그게 뭐 일단은 노사협의 과정에서 그런 부분들은 이전부터 아마 제안이 됐던 거로 알고 있고요.
저희들은 하여간 그런 중앙정부에서 하는 그 정년연장 부분도 모니터링해서 같이 지방공기업 부분에 적용될 사안들이라든가 그러면, 그렇게 되면 시기나 이런 것들을 좀 어떤 정보를 파악해가지고 저희들이 우리 공단에도 정년연장 부분이라든가 그런 부분들을 검토는 해보겠습니다.
다만 현재까지는 특별히 기존 정년, 퇴직 후 3년간의 어떤 촉탁직 형태의 근무, 채용방식을 변경, 조정하거나 하는 것까지는 아직은 이제…….
예, 이상입니다.
120쪽에서 124쪽 질의해 주시기 바랍니다.
(거수하는 이 없음)
125쪽에서 128쪽 질의해 주시기 바랍니다.
(거수하는 이 없음)
129쪽에서 131쪽 질의해 주시기 바랍니다.
(거수하는 이 없음)
132쪽에서 133쪽 질의해 주시기 바랍니다.
(거수하는 이 없음)
더 이상 질의하실 위원이 안 계시면 주차사업부 세출예산안 심사를 마치고 계속해서 주차관리부 세출예산안을 심사하겠습니다.
138쪽 질의해 주시기 바랍니다.
(거수하는 이 있음)
신흥식 위원님 발언해 주십시오.
지금 아까 이사장님 보고에 있어서, 지금 게시대가 증설이 돼서 세입이 증가될 거라고 이렇게 말씀하셨죠?
지금 영등포구 관내 거 다 지금 시설관리공단에서 관리하고 있나요?
그러면 얼마나 시설을 증가시키려고 그래요?
다만 지금 신규 설치가 좀 늘어났다고 해도 신규 시설된 설치 시설에 대해서는 크게 뭐 내년도부터 관리비나 그런 비용들이 발생하진 않을 거로 예상되고요.
그래서 금년도 수준에서 대략적으로 그렇게 좀 유지를 했습니다.
이상입니다.
139쪽에서 142쪽 질의해 주시기 바랍니다.
(거수하는 이 있음)
최봉희 위원님 발언해 주십시오.
이제 노상 거주자우선주차들이 많이 있어요. 그런데 그 거주자우선주차를 관리할 때 기간제를 뽑죠? 어디서 뽑아요?
그것도 하지만 그 왜 영등포본동에 중앙통로 길에, 저기가 있잖아요. 시장이 목요일 날 매주 서요. 그렇죠? 근데 그거는 어디서 스티커를 발부하는 거예요? 거기서 많이, 음식을 사고 뭘 사면서 발부가 많이 됐다 그래서.
거기는 누가 해요?
그래서 주차문화과에서 하는 건지 시설관리공단에서 거기까지 하는 건지 여쭙고 싶었어요.
예, 이상입니다.
(거수하는 이 없음)
143쪽에서 145쪽 질의해 주시기 바랍니다.
(거수하는 이 없음)
146쪽에서 147쪽 질의해 주시기 바랍니다.
(거수하는 이 없음)
질의하실 위원이 안 계시면 위원장이 한 가지만 발언하도록 하겠습니다.
2026년도 예산안부터 우리가 시설관리공단 전 사업예산에 대해서 행정위원회에서 심사를 합니다.
먼저, 본 위원장이 지난번에는 지적을 한 대로 예산안 책자에 대한 것들을 한 번 지적한 적이 있습니다. 그런데 2026년도 예산안은 체계적으로 잘 정리를 하면서 보고를 해 주셨다라는 생각이 들고요. 이것만 보더라도 시설관리공단이 얼마나 더 체계적으로 지금 또 나아가고 있는지를 보여주는 것 같습니다.
또 두 번째는 현장에서 들리는 불편사항들에 대해서 파악을 잘하고 계시는 것 같습니다. 본 위원장이 작은 민원 같은 경우는 바로바로 대처를 하시는 것을 경험을 했고요. 또 장기적으로 봤을 때 개선해야 하는 민원들에 대해서 대처방안에 대해서도 참 고민하고 있구나라는 생각이 들어서 감사하다는 말씀을 또 드리고 싶습니다.
그리고 마지막으로는 시설관리공단은 주민 분들이 공공시설을 이용하면서 더 편안하고 또 더 안전하게 이용하실 수 있도록 또다시 한번 위원장으로서 당부드리도록 하겠습니다.
또 위원님들이 서면 제출 건에 대해서 요구하신 것들은 우리 위원님들 모두에게 제출해 주시기를 부탁드리겠습니다.
이어서 영등포문화재단 소관 예산안 심사에 앞서 관계 임직원이 입장하는 동안 위원 여러분께서는 잠시 기다려 주시기 바랍니다.
(장내 정리)
계속해서 영등포문화재단 2026년도 예산안에 대해 심사하도록 하겠습니다.
문화재단 대표이사께서는 영등포문화재단 예산안에 대하여 제안설명하여 주시기 바랍니다.
먼저, 우리 구의 발전과 구민의 문화복지 증진을 위해 구정에 힘쓰시는 행정위원회 양송이 위원장님과 여러 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
영등포문화재단 2026년도 일반회계 세입세출예산의 주요 편성내역에 대하여 제안설명드리겠습니다.
영등포문화재단은 2026년도 예산안 규모는 출연금 166억 7,181만 7,000원, 잉여금 7억 3,474만원, 사업수입 6억 1,150만원 총 180억 1,805만 7,000원으로 편성하였습니다.
이어서 세입예산 세부내역을 설명드리겠습니다.
문화체육과 출연금은 안전한 문화공간을 위한 영등포구민회관 운영관리와 문화축제 콘텐츠 기획 및 공연기획 활성화, 문래예술종합지원센터의 안정적인 운영을 지속하며, 영등포구 지역문화증진 및 생활문화 활성화를 위해 전년 대비 14억 9,255만 4,000원 증액된 68억 2,355만원입니다.
미래교육과 출연금은 공공도서관 7, 일곱, 7개소, 작은도서관 2개소, 신규로 개관하는 여의도 브라이튼도서관, YDP 창의예술교육센터 효율적 운영을 통하여 구민의 정보이용과 독서문화 및 평생교육을 증진하고자 하여 전년대비 25억 4,806만원 증액된 98억 4,826만 7,000원입니다.
순세계잉여금은 효율적인 예산편성을 통해 사업운영 및 시설관리를 용역비 낙찰차액 절감과 함께 전체적인 사업비 및 경비 절감을 추진하여 7억 3,474만원입니다.
재단 운영수입은 구민회관 부설주차장 운영수입, 이자수입, 부가세 환급금 등 기타 잡수입으로 전년 동일한 1억 5,000만원입니다.
문화사업 수입은 영등포아트홀 대관료 증가 및 기획공연 입장료 증가, 도림 생활문화센터 대관수입을 반영하여 전년 대비 4,200만원이 증액된 3억 5,700만원입니다.
도서관 운영수입은 여의샛강도서관 북카페운영과 신길도서관 및 개관 예정인 여의도 브라이튼 임대공간 운영수입으로 전년 대비 2,340만 8,000원 증액된 1억 450만원입니다.
다음은 일반회계 세출예산안에 대하여 설명드리겠습니다.
내년도 문화재단 일반회계 세출예산은 전년도 세출예산 대비 16.7%인 25억 8,056만 6,000원 증액한 180억 1,805만 7,000원을 편성하였습니다.
총무팀 운영비는 구민회관 운영관리와 재단의 운영에 필요한 전산 시스템 구축, 시설물 유지보수 및 운영 활성화에 따른 경비 증가로 전년 대비 6억 885만 7,000원 증액한 52억 293만 5,000원입니다.
문화사업팀 운영비는 영등포 선유도원축제 확대와 도림생활문화센터 공간 활성화로 전년 대비 1억 2,161만 1,000원 증액한 19억 1,568만 9,000원입니다.
공연기획팀 운영비는 전시실과 분장실 시설 환경개선 공사 및 조성을 완료하여 전년 대비 1억 9,147만 3,000원 감액한 8억 1,962만 8,000원입니다.
문화도시정책팀 운영비는 영등포구 문화도시센터 운영 보조금 지원으로 인한 기본경비만 편성하고, 청년 문화예술공간 문화라운지 '영' 운영을 위해 4,803만원 증액한 6,314만 6,000원입니다.
문화도시기획팀 운영비는 문래예술종합지원센터 예술ㆍ기술 융복합 문화공간 운영 및 활성화에 따라 전년 대비 395만원 증액한 2억 8,470만 3,000원입니다.
도서관운영팀 운영비는 공공도서관 7개 관 및 작은도서관 2개 관, 신규 공공도서관 1개 운영비로 도서관 인력 증원과 신규 사업 등을 반영하여 전년 대비 19억 8,959만 1,000원 증액한 97억 3,195만 6,000원입니다.
이상 2026년도 일반회계 세입ㆍ세출예산안에 대하여 간략하게 설명드렸습니다.
기타 자세한 내용은 배부해드린 2026년도 영등포문화재단 세입세출예산안 책자를 참조하여 주시기 바랍니다.
존경하는 양송이 위원장님! 그리고 위원님 여러분!
영등포문화재단은 구민회관, 영등포아트홀, 문화도시센터, 문래예술종합지원센터, YDP창의예술교육센터, 도림생활문화센터, 공공도서관 및 작은도서관 등 영등포구 문화예술 진흥과 문화복지 증진을 위한 여러 시설들의 효율적 인력 운영과 사업 관리를 통해 차질 없이 추진될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
따라서, 일반회계 세입세출예산안을 원안대로 심의ㆍ의결하여 주실 것을 부탁드리며, 이것으로 제안설명을 마치겠습니다.
감사합니다.
다음은 전문위원의 검토보고를 듣도록 하겠습니다.
영등포구청장이 제출한 영등포문화재단 소관 2026년도 예산안에 대한 검토 내용을 보고드리겠습니다.
먼저 1쪽의 경과, 제안이유, 재단 예산안 규모는 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
2쪽입니다.
영등포문화재단의 2026년 세입예산안은 전년도 대비 16.7% 증가한 180억 1,805만원으로 구 출연금 166억 7,181만원, 순세계잉여금 7억 3,474만원, 사업수입 6억 1,150만원을 편성하였습니다.
다음은 3쪽 세출예산안입니다.
2026년도 세출예산안은 전년도 대비 16.7% 증가한 180억 1,805만원으로 인건비 76억 9,271만원, 물건비 77억 2,077만원, 경상이전비 20억 9,070만원, 자본지출 4억 9,385만원, 예비비 2,000만원을 편성하였습니다. 지출예산안 중 인건비가 총예산의 43%로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.
7쪽 검토의견입니다.
사업수입의 비중은 3.4%로 지난해보다 소폭 감소하여 여전히 구 출연금 의존도가 높은 상황입니다.
지출 면에서는 축제 확대와 생활문화센터 개관, 신규 조성되는 여의도 브라이튼 도서관 운영비 등이 증가한바 관련 비용이 과다 책정되지 않았는지 면밀히 검토할 필요가 있습니다.
특히 인건비 관련하여 생활임금 적용 단기 인력 중 급식보조비를 별도 편성한 부분은 생활임금 고시에 의거 중복 편성의 소지가 있으며, 재단 내부 및 본청 기간제근로자와의 형평성 논란도 있어 이에 대한 논의가 필요할 것으로 여겨집니다.
이상으로 검토보고를 마치겠습니다.
(검토보고서는 부록에 실음)
먼저 영등포문화재단 세입예산안부터 심사하겠습니다.
영등포문화재단 예산안 책자 4쪽 세입예산총괄표와 11쪽 사업명세서에 대하여 질의하여 주시기 바랍니다.
(거수하는 이 있음)
이규선 위원님 발언해 주십시오.
4쪽 우리 세입예산총괄표, 이게 대표님 세입예산총괄표를 한번 보면 재단 총수입이 2025년도에 154억 3,749만 1,000원입니다, 그렇죠?
그러면 이 정도 예산 규모면 서울시 25개 자치구 출연문화재단 중 강남구 외에 가장 큰 규모 같은데 어떤가요?
그런데 본 위원이 볼 때는 25년 수입의 81.8%를 차지하는 출연금이 32%나 증가했습니다.
총수입 대비 비중도 지나치게 출연금은 25년도 예산도 그렇고 24년도보다도 19%부터 증가해서 총수입 대비 비중이 79.3% 그다음 또 81.8%, 내년 2026년도에는 92.5%까지 대폭 증가하고 있습니다.
금액 증가 폭도 그렇고 구성비 모두 과도하게 높은 것 아닌지 본 위원이 볼 때는, 여기에 대해서 설명 바랍니다.
재단의 사업 구조를 보시면 수익사업 구조는 그렇게 많이 나타나질 않고 있습니다. 그런데 거기에 반해서 시설들이 계속 인프라가 확충되는 부분이 있기 때문에 아마 그 부분이 계속 내년에도 대형도서관도 들어오고 그다음에 신길도서관도 내년도 되면 올해 8월에 오픈했지 않습니까? 1년 단위로 가게 되고, 생활문화센터도 그렇고, 또 문화라운지 영도 그렇고, 이제 다 1년 단위로 예산이 책정되기 때문에 아무래도 그런 출연금의 의존도가 높아질 수밖에 없는 그런 구조인 것 같습니다.
그래서 저희가 만약에, 다른 재단 같은 경우에는 수익 구조가 좀 확실히 탄탄하게 되어 있는 곳이라면, 예를 들면 중구문화재단 같은 경우는 공연사업 활성화를 통해서 수십억의 수익 효과가 있거든요.
그런데 저희는 그 수익 구조가 너무 미미하기 때문에 이런 게 계속 늘어나지 않을까 그런 생각을 좀 가지고 있습니다.
저희가 예산을 책정할 때 항상 이 잉여금 부분 가지고 구청의 예산팀하고 항상 대립을 좀 합니다.
작년에도 저희가 잉여금을 책정을 할 때 한 15억이나 18억 정도를 저희가 구청하고 이야기를 했었는데 지금 여기에 22억보다도 높은…….
그런데 올해 운영을 하다 보니까 잉여금이 진짜 한 8억∼12억 정도에 맞춰졌어요.
그래서 이제는 정상적인 수치로 돌아왔기 때문에 그동안의 너무 과대하게 계상된 부분이 올해부터는 이제 정상적으로 돌아가는 계기가 되지 않았나 싶습니다.
예산을 맞추기 위해서 일종의 세입예산을 좀 과다하게, 내년도 지출예산을 구청에서 잡아놓은 거죠.
그래서 올해 틀림없이 이 정도 벌 거라고 생각을 했는데 그거보다 더 벌 거라고 예상을 해서 예산을 짜 놓은 그런 부분 때문에 이렇게 된 건데, 내년에 예산 잉여금이 7억 정도로 잡혔기 때문에 내년부터는 정상적으로 운영이 될 겁니다. 그래서 잉여금 수치에 22억이라고 된 부분이 이제는 정상적으로 내려가서 내년도 되면 한 10억 정도에 맞춰지지 않을까 생각하면 정상적으로 운영이 될 것 같습니다.
여기 보면 또 순세계잉여금이 과다한 것부터가 바람직하지 않습니다.
이게 순세계잉여금이 과다한 경우는 정확한, 그렇죠? 보니까 세입 예상에서 실패했기 때문에 실제 수입이나 지나치게 수입이 많거나 불용액이 과다한 경우가 발생하는 겁니다. 그렇잖아요?
그래서 어떤 경우든 이게 예산편성 집행에 실패한 경우라고 본 위원은 보여진다고요.
그렇지 않습니까, 어쨌든?
그리고 담당 총무팀 팀장한테 내가 이야기하고 싶은데 여기 4쪽까지이고 지금 세입예산 총괄표를 하는데 보면 맨 위에 문화재단 수입, 출연금, 문화체육과 출연금, 미래교육과 출연금, 그다음 밑에 잉여금 되어 있어요.
순세계잉여금을 해야 되는 거예요.
자, 내가 이야기하고. 그다음에 말 그대로 예산이 남았다는 의미예요.
그다음에 여기 순세계잉여금을 해야 되는데 잉여금만 한 건데 순세계잉여금은 말 그대로 잉여금에서 항목을 정리한 뒤에 최종적으로 남은 실질적인 가용 재원이라는 말이죠.
거기에 대해서는 분명히 추후에는 한 번 더 우리가 명약관화하게 알고 들어가야 되는 부분이죠.
대표님, 문화재단 인건비가 2025년에는 보다시피 65억 4,880만 5,000원입니다. 그렇죠?
그런데 저희는, 재단의 차원에서 봤을 때는 전체 외형적으로 봤을 때 전년 대비 25억이라는 돈이 증가가 된 부분인데 실질적으로 보면 인프라나 거기에 대한 인건비고 관련 경비들이거든요.
그러니까 저희는 사업비 부분에 대해서 스스로 조금 약간 위축할 수밖에 없는 그런 상황이 좀 있어요. 그래서 어느 정도 인프라 구축 부분은 진행이 되다가 정리가 된다면 그때서야 제대로 좀 평가받을 수 있는 기회가 오지 않을까 싶습니다.
지금은 어쩔 수 없이 인프라 구축에 따른 필요경비들이 따라갈 수밖에 없다고 생각을 하고 있습니다.
그렇지만 어쨌든 본 위원이 볼 때는 또 지역의, 주민의 대표로서는 해마다 과도하게 높은 상승률을 보이고 있는 것도 사실이고…….
다시 4쪽에 세입예산 총괄표에 보면 구민회관 대관이 있습니다. 구민회관 대관 수입이 7,000만원 증액된 2억원에 편성되었습니다. 관련하여 한번 설명 바랍니다.
그래서 저희가 또 존경하는 우리 이규선 위원님께서 많이 도와주셔서 전시실에 장비 다 확충하고 해서 내년도에는 대관이 조금 더 활성화될 거로 판단이 돼서 약간 좀 상향해서 잡았습니다.
그런데 그쪽에서 워낙 민원이 많고 아예 우리가 낼 테니까 왜 그거를 다른 극장은 자체 예산에서 지출을 하고 그걸 다 수입 처리를 하는데 여기는 왜 그걸 받아서 하느냐, 이런 민원들이 많았거든요.
그래서 구청하고 협의를 통해서 일단 우리가 예산을 책정해서 하고, 그만큼을 우리가 수입 처리를 하겠다고 해서 구청하고 협의를 본 겁니다. 그래서 예산 변동은 없다고 보시면 되겠습니다.
이상입니다.
(거수하는 이 있음)
신흥식 위원님 발언해 주십시오.
아까 동료 위원님께서 말씀하신 잉여금과 순세계잉여금은 확실히 구분을 해 두는 게 맞습니다.
그러니까 어느 쪽에는 그냥 잉여금이라고 글씨를 표시했고, 어느 쪽에는 순세계잉여금이라고 표시했고 이렇게 했기 때문에 혼선을 줄 수 있는 거예요.
그러나 두 군데는 수익 창출보다는 공익 우선을 중점을 둬야 되겠죠, 아무래도.
그런데 이제 좀 문제가 대두됐던 것 같고요.
그런데 아까 문의하려다가 못 했는데, 시설관리공단에서는 전액 예산을 받아가지고 이렇게 하기 때문에 제가 끝나고 나서 이사장한테 물어봤어요. 물어봤더니 거기서는 예비비를 할 수가 없다고 그래요, 예비비를. 그래서 반영을 전혀 안 시키고, 아예 할 수가 없다고 그러더라고요.
그런데 지금 여기 문화재단은 그 성격이 어떤가요? 예비비를 둘 수가 있나요, 아니면?
1,000분의 1을 예비비를 뒀는데. 아주 극, 1,000분의 1을 예비비면 굉장히 극소수죠, 아주. 극소수를 예비비를 지금 편성을 해놨어요.
그래서 이 이유는 뭔가요? 예비비를 좀 많이 해놓지…….
이상입니다.
(거수하는 이 없음)
더 이상…….
(거수하는 이 있음)
최봉희 위원님 발언해 주십시오.
그 동료 위원들이 다 말씀하셔서, 일관성 있게 하시면 될 것 같고요.
그래서 재단에 관련된 각 부서별, 주차장 운영이라든지 이자수입, 잡수입, 문화사업을 통해서 들어오는 수입, 그다음에 공익 도서관에 임대 관련 수입 이런 걸 다 합해서 1년 예산을 편성을 합니다.
그런데 그 공연기획팀 운영비 하면, 공연은 지금 많이 늘어나고 있는데 왜 감액을 했어요? 이 부분이 궁금하네요.
도서관 운영은 잘 돼가고 있죠?
그리고 이제 공공도서관 지금 뜨거운 감자가 여의도 브라이튼 도서관에 대한 건데요. 위에 저기, 운영비로다가 도서관 인력을 증원하는데 대략 몇 명을 증원하는 거예요?
그래요. 이상입니다.
(거수하는 이 없음)
더 이상 질의하실 위원이 안 계시면 영등포문화재단 세입예산안 심사를 마치고 계속해서 영등포문화재단 세출예산안을 예산안 편제 순서에 따라 심사하겠습니다.
먼저 총무팀 세출예산안 13쪽에서 24쪽 질의해 주시기 바랍니다.
(거수하는 이 없음)
질의하실 위원이 안 계시면 위원장이 하나만 질의하도록 하겠습니다.
페이지 18페이지에 보면 저희가 문화사업 단기인력에 대해서 생활임금에 대한 이렇게 예산을 편성한 게 있습니다. 그래서 1만 320원에 1,812원 합하면 1만 2,121원입니다.
그런데 저희 영등포구 생활임금고시에 대한 조례가 있고요. 그 조례에 따라서 생활임금액은 1만 2,121원입니다, 시급에 따라.
그래서 영등포구 출자출연기관 또한도 이렇게 영등포구 전체의 생활임금고시에 따른 예산편성이 이루어져야 되는데 이게 금액에 좀 차이가 있습니다.
여기서 편성한 것은, 문화재단은 1만 2,132원. 그래서 금액은 약간 11원의 차이로 작기는 하지만 그래도 생활임금 미준수 및 어떤 단가 산정에 좀 부적절함이 있는 것 같은데, 이거에 대한 얘기를 또 간단하게 답변 부탁드립니다.
지금 말씀해 주신 것처럼 내년도 생활임금 1만 2,121원으로 시간급이 나오고요. 저희 같은 경우에 계약의 형식상 지금 그 모든 것, 급식보조비를 따로 주는 경우도 있고 급식보조비 포함으로 해서 1만 2,121원으로 계약하는 단기계약직들도 있어가지고, 그건 계약서에 명시된 거에 급식비를 포함하느냐 급식비 별도냐에 따라서 약간의 차액으로 예산이 편성된 경우가 조금 있습니다.
그래서 말씀하신 것처럼 급식비를 포함해서 1만 2,121원이 모자랄 경우에만 그에 해당되는 것을 추가 보전 분으로 지급할 계획입니다.
계약 방식에 따라서 차이 있고 방금 말씀하신 거 중복지급이나 이런 것은 없을 예정입니다.
그러면 페이지 21페이지에 대한 것도 총무과 같이 질의하도록 하겠습니다.
그럼 페이지 21페이지에 보면 봄꽃축제 행사지원 급량비가 있습니다. 이 급량비가 복리후생비로 이제 편성하는 것의 적절성을 좀 한번 따져보고 싶은데, 행사지원의 급량비 같은 경우는 운영비의 성격이 되게 강한데 이게 복리후생비로 섞이면 행사비와 운영비 규모를 파악하는 데 조금 어려워질 수 있을 것 같은데, 이거에 대한 또 간단한 답변 부탁드립니다.
혹시 이거는 자칫 직원들이 아무래도 대표축제고 그렇기 때문에 늦게까지 같이 업무지원이나 이런 것을 통해서 하는 부분이기 때문에 아마 복리후생비로 저희가 편성을 한 거로 알고 있습니다. 직원들입니다, 직원들.
다음은 문화사업팀 세출예산안 25쪽에서 37쪽 질의해 주시기 바랍니다.
(거수하는 이 있음)
이규선 위원님 발언해 주십시오.
31쪽 맨 하단부에 있는 꿈의 오케스트라 영등포. 이게 재원 분담이 구비 100%입니다. 보니깐. 재원 분담이 구비가 100%네요. 한번 설명 바랍니다. 예산서 상에는 예산편성은 구비만 돼 있어요, 예산서 상에는.
그러면 그 뒤쪽 32쪽 하단 부분에 생활예술지원사업 있습니다. 이게 6,790만원이 감액 편성되었어요. 그렇죠?
생활예술지원사업에, 뒤쪽 32쪽 하단부 쪽에 6,790만원이 감액 편성됐지 않습니까, 그렇죠?
왜냐, 이번에 저희가 지출을 하면서 기본적인 예산은 저희가 가지고 있고요. 이게 포럼문화제라 그래갖고 발표하는 그런 거였는데, 그게 올해 '시월의 선유' 행사할 때 그때 거리에 무대차량이라든지 거기에서 저희가 공모를 통해서 하는 그런 행사였는데요. 그게 이제 예산이 별도로 잡혔습니다, 그쪽이. 그래서 저희가 예산에서 뺐습니다.
그래서 제가 이건왕 대표님, 전미학 본부장님 좋아하기 때문에 하나하나 제가 보면서 그래서 어, 이 정도 하면 지장이 있을 것 같은데 했는데 그런 말씀 들어보니까 충분하게 이해 갑니다.
(거수하는 이 있음)
김지연 위원님 발언해 주십시오.
30페이지에 선유도원축제 부분 질문드리겠습니다.
전문위원님께서도 언급하시기는 했지만 30페이지 선유도원축제에 밥차 부분을 일반운영비, 행사운영비에 책정을 하셨는데요. 대상이 790명 누구인가요?
아, 밥차.
이게 저희는 아무래도 선유도원축제 하면 외부에 나가서 식사할 수 있는 그런 상황이 아니고 그래서 항상 저희가 밥차를 동원을 하거든요. 그래서 저희 직원들하고 그다음에 관련 스태프들, 경우에 따라서 출연자들도 같이 식사하는 그런 예산입니다.
그리고 페이지 32페이지에요. 도림생활문화센터와 관련된 비용들이 쭉 나옵니다. 그래서 34페이지, 35페이지, 36페이지까지 각각 이제 상세한 내용들에 대한 예산이 세워져 있는데요.
조금, 이제 새로 운영을 맡으시면서 활발하게 운영하시고자 노력을 많이 하는 거를 잘 알겠고요.
다만 36페이지 새마을문화공간 활성화에 대한 프로그램, 사진촬영기록이라든지 홍보영상 제작, 공간 3D VR 영상 제작. 이 내용에 대해서 간단하게 필요성, 간단한 답변 바랍니다.
예, 이상입니다.
다음은 문화사업팀 창의예술교육센터 세출예산안 39쪽에서 46쪽 질의해 주시기 바랍니다.
(거수하는 이 없음)
다음은 공연기획팀 세출예산안 47쪽에서 52쪽 질의해 주시기 바랍니다.
(거수하는 이 없음)
다음은 문화도시정책팀 세출예산안 53쪽에서 56쪽 질의해 주시기 바랍니다.
(거수하는 이 없음)
다음은 문화도시기획팀 문래예술종합지원센터 세출예산안 57쪽에서 62쪽 질의해 주시기 바랍니다.
(거수하는 이 없음)
다음은 도서관운영팀 세출예산안 63쪽에서 74쪽 질의해 주시기 바랍니다.
(거수하는 이 있음)
이규선 위원님 발언해 주십시오.
74쪽 하단부에 보면 상호대차서비스 운영 밑에 보면 도서운반 용역비 있고, 도서운반 용역비가 약 5,500만원이 증액 편성되었습니다, 그렇죠?
그러면 이 정도 예산 부분이면 어느 정도의 성과가 나올 수 있는지 한번 답변 바랍니다. 이 정도 예산으로 어느 정도의 성과가 나올 수 있는지 한번 답변 바랍니다.
신길도서관이 올해 8월에 오픈을 했고.
브라이튼 도서관도 내년에 오픈을 하게 되면 상호대차서비스가 시작이 되는데 그거를 정확하게 산출했다기보다는 그동안에 해왔던 거를 통계로 해서 합리적으로 저희도 배정을 했다고 생각을 하고 있습니다.
그래서 이 부분에 대해서는 일단 지나봐야 좀 알지 않을까 싶습니다. 모자를 수도 있습니다.
그리고 특히 여의도 브라이튼 같은 경우에는 지금 현안이 되고 있는 게 지하에 상호대차하는 탑차를 못 들어오게 하는 그런 연락을 받아서 그 부분에 대해서도 조금 돌발상황이 발생하지 않을까 그래서 혹시 이 예산 자체가 지금 약간 저희는 부족하다고 생각을 하고 있는데 여하튼 최대한 맞춰 보도록 하겠습니다.
우리 구민들 예산이 지금 하나의, 우리가 충청도 쪽에 어떤 학교, 초등학교 뭐 그런 이야기는 더 이상 깊게 하진 않겠지만, 정말 브라이튼 도서관은 정말 많은 기대를 하고 있지만 구민의 세금이, 더 이상 제가 깊게 말씀하진 않겠지만.
참, 분명하게 저희 본 위원들은 선출직이기 때문에 명명백백하게 앞으로도 계속 지켜보겠지만 그런 부분이 참 여러 가지가 좋자고 한 부분이지만 구민들한테 도움이 되겠다고 이렇게 좋은 부분에서 했지만 여러 가지가 많이 지금 난항이 계속 거듭되고 있지 않습니까? 결국 그 난항이라는 거는 예산, 결국 돈이라는 부분이 수반되기 때문에 참 쉽게 누가 정확한 대답하기가 참 어렵지 않습니까?
어쨌든 본 위원은, 전미학 본부장은 아실 겁니다. 초선 때부터 상호대차 부분에 항상 질의를 했었고 이런 부분은 하여튼 앞으로 지켜보겠지만 바람직한 방향으로 갈 수 있도록 노력 부탁드립니다.
(거수하는 이 있음)
김지연 위원님 발언해 주십시오.
그런데 지금 같이, 전체 과와 함께 추진해야 되는 그런 것들이 많을 텐데 지금 보니까 추가 증액된 부분이 문화라운지 영 신규 편성 이외에는 별도로 없어요, 기존에 대한 것만 있어서.
그거는 우리 전 구청 차원에서 노력해야 되는 거고, 재단은 당연히 해 주셔야 되는 거고.
거기에 대해서 만약에 예산에 대한 확대라든지 어떤 편성이 필요하시다면 그건 서면으로 제출 부탁드리겠습니다.
그게 지금 행정운영 인력으로 하는 거죠?
작은도서관에 있는 직원들 인건비라든지 제반 경비가 다 도서관운영팀으로 들어와 있습니다.
예를 들면 작은도서관 맡고 계시는 역할 분담 있잖아요? 그 부분에 대한 내용 한번 주시면 참고하도록 하겠습니다.
아, 이게 이제 초등생들한테 과학인재육성사업이라는 타이틀 아래에 과학에 대한 어떤 기초적인 지식을 담기 위해서 책가방처럼 이렇게 꾸러미를 만들어서 배포해 주는 그런 사업입니다.
증액 사유.
(거수하는 이 없음)
다음은 도서관운영팀 원지공원도서관, 작은도서관, 신길도서관, 여의도 브라이튼 도서관 세출예산안 페이지 109쪽에서 136쪽 질의해 주시기 바랍니다.
(거수하는 이 있음)
신흥식 위원님 발언해 주십시오.
지금 133, 4, 5쪽인데 여의도 브라이튼 도서관, 지금 그 운영을 어디에서 하게 되나요?
그러면 언제쯤 계약을 맺을 예정이에요?
그런데 오픈이 공사 준공이 1월 말 정도로 된다고 통보를 받았습니다. 늦으면 2월 초 안에 이렇게.
그러면 지금 일단은 그 운영은 문화재단에서 하는 것으로 알고 있어야 되겠네요?
도서관이 신설이 되면 도서관협회에 가입을 해야 도서관협회에서 운영하는 여러 가지 사업이라든지 그런 거를 다 지원을 받을 수가 있거든요.
그래서 그게 완전히 강제적이라고 할 수는 없지만 도서관의 일원으로서 당연히 가입을 하는 게…….
아, 그래요?
그리고 이게 공공도서관이 있고 또 사설도서관이 구분이 물론 돼야 되겠죠.
그런데 우리 같은 경우는 공공도서관이 있는데 또 그런 공공도서관협의회가 별도로 또 있나 봐요?
(거수하는 이 있음)
김지연 위원님 질의해 주십시오.
자료로 한번 제출해 주시면 좋을 것 같은 게 있어서 몇 가지 말씀드리려고 하고요.
도서관운영 활성화와 관련해서 비혼잡 시간대 이용 활성화 프로그램과 랜드마크 콘텐츠(전시, 행사 등)을 기획하고 계시고, 또 아까 전에 도림동 생활문화센터와 마찬가지로 도서관 운영 홍보를 강화하기 위해서 예산편성을 많이 증액을 한 내용이 있어요.
그리고 자료 요구를 한 가지만 더 말씀드리면 네트워크 예술제 하시면서 지난번에 많이 협업하시고 좋은 성과가 있었던 것으로 보이는데 관련해서 문래동에 있는 기 상업과…….
영등포문화재단은 예산안 편성할 때 세밀하고 면밀하게 좀 해 주시기를 당부드리고요.
또 위원님들께서 서면으로 제출 요구하신 거는 모든 위원님들께 제출해 주시기를 부탁드리겠습니다.
더 이상 질의하실 위원이 안 계시면 영등포문화재단 소관 2026년도 예산안 심사를 마치겠습니다.
이어서 영등포구미래교육재단 소관 예산안 심사에 앞서 관계 임직원이 입장하는 동안 위원 여러분께서는 잠시 기다려 주시기 바랍니다.
(장내 정리)
계속해서 영등포구미래교육재단 2026년도 예산안에 대해 심사하도록 하겠습니다.
미래교육재단 대표께서는 영등포구미래교육재단 예산안에 대하여 제안설명해 주시기 바랍니다.
지역사회 발전과 구민의 복리 증진에 노고가 많으신 행정위원회 양송이 위원장님과 여러 위원님들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
지금부터 영등포구미래교육재단 2026년도 세입세출예산안 주요 편성내역에 대해서 제안설명드리겠습니다.
먼저 세입예산 부분입니다.
세입예산은 금년 대비 19억 3,549만 4,000원 대비해서 12.5% 증가한 21억 7,744만 7,000원입니다.
세부 편성내역을 말씀드리면, 출연금 18억 6,287만 3,000원, 순세계잉여금 1억 4,607만 4,000원, 기부금수익 2,678만 3,000원, 이자수익 1억 4,171만 7,000원으로써 주요 증가요인은 출연금이 전년 대비 2억 4,923만 6,000원, 순세계잉여금이 전년 대비 4,459만 4,000원 증가하였기 때문입니다.
다음은 세출예산 부분입니다.
세출예산은 전년 대비 12.5% 증가한 21억 7,744만 7,000원으로 편성하였습니다.
세부 편성내역을 말씀드리면, 장학사업 운영에 전년 대비 8.7% 감소한 4억 2,104만 6,000원, 글로벌 체험프로그램 운영에 전년 대비 38.8% 증가한 1억 9,500만원, 청소년 미래역량 함양에 전년 대비 30.9% 증가한 4억 7,620만원, 융합형 과학인재 양성에 전년 대비 29.6% 증가한 5억 7,442만 7,000원, 미래교육재단 기본경비에 전년 대비 19.2% 감소한 1억 2,502만 5,000원을 계상하였습니다.
이상으로 2026년도 미래교육재단 세입세출예산안에 대하여 간략하게 설명드렸습니다.
보다 자세한 사항은 예산 심의 시 위원님들의 질의에 성실하게 답변드리도록 하겠습니다.
존경하는 양송이 위원장님! 그리고 위원님 여러분!
영등포구미래교육재단은 영등포 교육의 중심기관으로써 2026년에도 영등포 교육 발전과 우수인재 육성을 위해 최선을 다하겠습니다.
아무쪼록 미래교육재단 세입세출예산안을 원안대로 심의ㆍ의결하여 주실 것을 부탁드리며 이것으로 제안설명을 마치고자 합니다.
감사합니다.
다음은 전문위원의 검토보고를 듣도록 하겠습니다.
영등포구청장이 제출한 영등포구미래교육재단 2026년도 예산안에 대한 검토 내용을 보고드리겠습니다.
먼저 1쪽 세입세출 총괄 현황은 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.
2쪽입니다.
영등포구미래교육재단의 2026년 세입예산안은 전년도 19억 3,549만원 대비 12.5% 증가한 21억 7,744만원으로 순세계잉여금 1억 4,607만원, 기부금수익 2,678만원, 자치단체출연금수익 18억 6,287만원, 예금이자수익 1억 4,171만원을 편성하였습니다.
다음은 3쪽 세출예산안입니다.
2026년도 세출예산안은 전년도 19억 3,549만원 대비 12.5% 증가한 21억 7,744만원으로 물건비 10억 7,089만원, 경상이전비 7억 2,080만원, 자본지출 3억 2,678만원, 예비비 5,896만원을 편성하였습니다.
5쪽 검토의견입니다.
영등포구미래교육재단은 2024년 1월 출범하여 관내 학생들에게 장학사업 및 학교 지원사업을 추진하고 있으며, 장학사업의 경우 2025년에 신설된 장학방식을 유지하여 사업의 안정성을 꾀하고 있습니다.
세출예산 관련하여 작년에는 기부금 수입을 감액 편성한 것과 비교하여 올해는 기부금 수입 711만원을 증액 편성하여 외부 재원의 확보를 통해 수입을 확충하려는 방향으로 편성된 것으로 여겨집니다.
아울러 2026년에는 인공지능 창작 공모전, 과학의 달 과학축제 지원, 찾아가는 천문교실 등의 신규 사업이 다수 포함되어 있으므로 본 사업들에 대한 구체적이고 상세한 설명이 필요할 것으로 여겨집니다.
이상으로 검토 보고를 마치겠습니다.
(검토보고서는 부록에 실음)
먼저 영등포구미래교육재단 세입예산안부터 심사하겠습니다.
영등포구미래교육재단 예산안 책자 4쪽 세입예산 총괄표와 7쪽 세입예산서에 대하여 질의하여 주시기 바랍니다.
(거수하는 이 있음)
이규선 위원님 발언해 주십시오.
4쪽 세입예산 총괄표. 그 보면 기부금수익이 711만 9,000원 증액이 된 2,678만 3,000원이 편성되었습니다. 그렇죠?
출연금수익은 가급적으로 좀 줄이고 기부금수익을 갖다가 증가시켜야 하는데, 증가시켜야 하는데 참 현실적으로 여러 가지 많이 어렵습니다. 건설경기가 안 좋다 보니 대한민국이, 시장경제가 위축된 것도 사실이고요. 그래서 하여튼 많이 어렵긴 합니다만 좀 더 지금처럼 대표님께서 노력해 주길 부탁드립니다.
(거수하는 이 없음)
더 이상 질의하실 위원이 안 계시면 영등포구미래교육재단 세입예산안 심사를 마치고 영등포구미래교육재단 세출예산안을 심사하겠습니다.
10쪽에서 15쪽 질의해 주시기 바랍니다.
(거수하는 이 있음)
최봉희 위원님 발언해 주십시오.
그 세부 편성내역을 우리 미래교육재단 단장님께서 말씀하셨는데, 왜 그 장학사업운영에서 전년 대비 8.7%나 감소했어요? 그 부분에 대해서 답변 바랍니다.
예, 알겠습니다. 이상입니다.
(거수하는 이 있음)
김지연 위원님 발언해 주십시오.
왜냐하면 지금 저희 전문위원 검토보고서도 보면 일전과 비해서 여러 가지, 그러니까 학업 중심이 아닌 다양한 장학제도를 유지해가지고 그 역할을 사업 안정화를 꾀하고 계심에도 불구하고, 이 예산 배분이랄까요? 배분, 인원수를 배분한다든지 이런 것들이 우리 구민의 장학사업을 유치, 그 장학을 유지하고 하는데 적절한가라는 의문은 들거든요.
그래서 이거에 대한 편성, 물론 뭐 변화가 거의 없습니다. 그렇지만 이제 편성 기준이나 그런 내용들 좀 주시면 참고할 수 있을 것 같고요.
그리고 뒤에 이제 새롭게 신규 사업에 대해서도 인공지능 창작 공모전이라든지 과학의 달 과학축제, 또 스마트 체험프로그램, 찾아가는 천문교실 등의 신규 사업들에 대해서는 좀 상세한 사업설명서를 주시면 내용 참고하도록 하겠습니다.
사실상 저희들이 작년도에도 똑같은 지적사항이 계셔가지고 올해 우리가 대규모 장학금 모금의 그런 계획을 가지고 순회모금기든 캠페인이든 계획을 수립했는데 기부금 불법사항을 보니까 직접 모금할 수 없도록 돼 있어요, 법적으로.
그러다 보니까 그 사항들이 감사원이든 행안부에서든 감사 결과가 지속 내려오는 사항이다 보니까, 심지어는 홍보까지도 해서는 안 된다라고 내려오다 보니 저희도 참 기부금을 모금하면서 어쨌든 간접적으로 재단을 홍보를 통해가지고 인지시켜서 자연적으로, 자연발생적으로 기부금이 들어와야 되는 구조로 돼야 되는 건데 직접적으로 대국민 대상으로 모금활동하는 게 저도 참 진짜 좀 난감한 사항이지만 현행 규정이 그래서 어려움이 있다라는 말씀을 좀 드립니다.
(거수하는 이 있음)
이규선 위원님 발언해 주십시오.
8쪽 세출에 장학금, 중간에 12 장학금 보면 장학금 부분에 1,620만원이 감액한 4억 580만원이 편성되었습니다. 그렇죠?
장학금을 갖다 감액 편성하고 행사운영비를 갖다 좀 증액 편성한 이유를 간략하게 한번 설명 바랍니다.
그러다 보니까 기준 강화에 따른 대상자 숫자가 일정 부분 줄어들었고, 그 줄어든 만큼 금액이 지금 감액된 겁니다. 저희가 임의적으로 감액한 사항은 아니고요.
대표님, 행사운영비가 조금 증액된 부분은 있는 것 같습니다. 그렇죠?
어려운 여건 속에서도 기부금 수입 확충을 위해서 고민해 주시고 노력해 주시는 미래교육재단에 감사드립니다.
위원님들께서 제출 요구하신 서면 제출 건에 대해서는 다른 위원님들께도 모두 제출해 주시기를 부탁드리겠습니다.
위원 여러분! 그리고 관계 임직원 여러분!
수고 많으셨습니다.
다음 회의는 12월 8일 월요일 오전 10시에 개회하겠습니다.
산회를 선포합니다.
(12시 30분 산회)
○출석위원(7명)
양송이 박현우 김지연 신흥식 이규선
임헌호 최봉희
○청가위원(1명)
우경란
○출석전문위원
강용철
○출석인
시설관리공단이사장김형성
문화재단대표이사이건왕
미래교육재단대표유옥준
시설관리공단본부장이의섭
시설관리공단안전감사실장박민정
시설관리공단경영기획부장최병화
시설관리공단경영지원부장김종선
시설관리공단제1스포츠센터부장권오학
시설관리공단제2스포츠센터부장주석봉
시설관리공단주차사업부장정인환
시설관리공단주차관리부장김민석
시설관리공단공공여가부장강경돈
문화재단본부장전미학
문화재단총무팀장박대원
문화재단문화사업팀장박정호
문화재단공연기획팀장김창훈
문화재단도서관운영팀장이미숙
문화재단문화도시센터장김지훈
문화재단문화도시정책팀장정지연
문화재단문화도시기획팀장조민우
미래교육재단정책기획팀장백남신
미래교육재단교육지원팀장장남정